一、基本职能及主要工作........................................................................................................ 2
(一)部门主要职责.................................................................................................................................. 2
(二)机构设置情况.................................................................................................................................. 2
(三)重点工作概述.................................................................................................................................. 3
二、预算单位基本情况............................................................................................................... 3
三、预算单位收入情况............................................................................................................... 4
(一)部门财务收入情况......................................................................................................................... 4
(二)财政拨款收入情况......................................................................................................................... 4
四、预算单位支出情况............................................................................................................... 5
(一)本级财力支出按功能科目分类情况........................................................................................ 5
(二)本级财力支出按经济科目分类情况........................................................................................ 5
五、省对下专项转移支付情况.......................................................................................... 6
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况..................................................................... 6
(二)与中央配套事项............................................................................................................................. 6
(三)按既定政策标准测算补助事项................................................................................................. 6
六、政府采购预算情况............................................................................................................... 6
七、预算收支增减变化情况说明................................................................................... 6
(一)基本支出预算变动的主要原因..................................................................................................... 6
(二)、项目支出预算变动的主要原因............................................................................................. 7
八、其他公开信息............................................................................................................................. 7
(一)专业名词解释.................................................................................................................................. 7
(二)机关运行经费安排......................................................................................................................... 7
(三)国有资产占用情况......................................................................................................................... 7
直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作,加强道路安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设,加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为,纠正交通违法,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理,加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫,维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。
直属城市交警大队属于香格里拉市公安局下设的一个部门,根据《香格里拉市财政局对(香格里拉市公安局关于直属城市交警大队实行财务独立核算的请示)的批复》香财会【2015】4号文件精神,于2016年1月1日起实行财务独立核算。人事由香格里拉市公安局管理,业务由迪庆州交警支队指导。
人员情况及增减变动原因:直属城市交警大队单位编制民警为26人,年初实有民警为22人。
本单位为一级预算、人员情况及增减变动原因:单位编制民警(行政编制)人数为26人,年初实有民警人数为22人,即财政全供养22人。车辆编制7辆,实有车辆10辆,因2015年12月31日前资产在香格里拉市公安局,尚未移交到本部门。
直属城市交警大队主要职能为负责市城区交通安全管理工作,加强道路安全管理,定期掌握分析道路交通安全动态,制定对策。参与道路交通管理各项基础设施建设,加强道路巡逻,及时发现和查处各类交通违法行为,纠正交通违法,加强道路交通安全宣传,预防道路交通安全事故的发生。加强交通事故的现场勘查和处理,加强交通事故逃逸案件的侦破工作。搞好交通特殊勤务和交通警卫,维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通程序,保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。制止、协助破获在道路上的犯罪活动,堵截在逃犯罪分子。
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制26人,其中:行政编制26人,事业编制0人。在职实有22人,其中: 财政全供养 22人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休 0人。
车辆编制7辆,实有车辆9辆。
2019年部门财务总收入 521.15万元,本年收入517.98万元,上年结转收入3.17万元,其中:一般公共预算517.98万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2019年部门财政拨款收入 521.15万元,其中:本年收入517.98万元,上年结转收入3.17万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款517.98万元(本级财力517.98万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出 521.15万元。本级财力安排支出 521.15万元,其中,基本支出501.15万元,项目支出20.00万元。
功能科目分组,主要用于:1、公安安全支出行政运行382.69余万元,2、公安安全支出其他公安支出20.00万元(项目支出);3、社会保障和就业支出56.28万元;4、卫生健康支出30.49万元;5、住房保障支出31.69万元。本级财力支出共计521.15万元。
经济科目分组(其中:基本支出501.15万元,项目支出20.00万元):1、工资福利支出477.07万元(其中:基本工资61.96万元;津贴补贴291.49万元;奖金5.16万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出52.33万元;职业年金缴费3.17万元;职工基本医疗保险缴费18.49万元;公务员医疗补助缴费10.57万元;其他社会保险缴费2.21万元;住房公积金31.69万元。);2、商品和服务支出44.08万元(其中:办公费16.94万元;工会经费7.07万元;福利费0.07万元;维修(护)费20.00万元)。
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额0万元,主要用于……。
无
功能科目分组,主要用于……。
无
功能科目分组,主要用于……。
无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目6个,采购预算资16.35万元。
因工资增加,基本支出工资福利支出预算有所增加。
因财政预算逐年减少的要求,2019年财政年初预算本部门项目支出城市道路信号灯维护经费比以往年减少10万元。
无
2019年本级财政年初预算本部门机关运行经费人均年支出7,700.00元,本部门实有人数为22人,机关运行经费共计16.94万元。
本部门截至2018年12月31日止固定资产为180.60万元,其中:通用设备为22.77万元汽车(两轮摩托车20辆)原值为157.83万元。