政府信息公开

(市人民政府办公室)

索引号
015286160C/202500652
文  号
来 源
市政府办
公开日期
2025-10-23
香格里拉市人民政府办公室2024年财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
发布时间:2025-10-23 15:31     浏览次数:2073   
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2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元,决算为248885.44元,完成年初预算的69.13%;支出决算较上年减少197673.40元,下降44.27%

因公出国(境)费支出年初预算为50000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为290000.00元,决算为247045.44元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.26%,完成年初预算的85.19%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为1840.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.74%,完成年初预算的9.20%。

因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加减少179800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少18513.40元,下降6.97%;公务接待费支出决算较上年增加640.00元,增长53.33%;具体是国内接待费支出决算1840.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加640.00元,增长53.33%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为360000.00元,支出决算为248885.44元,完成年初预算的69.13%,支出决算较上年减少197673.40元,下降44.27%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为50000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为290000.00元,决算为247045.44元,完成年初预算的85.19%;公务接待费支出年初预算为20000.00元,决算为1840.00元,完成年初预算的9.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少179800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少18513.40元,下降6.97%;公务接待费支出决算增加640.00元,增长53.33%,具体是国内接待费支出决算1840.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出);国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我办严格落实中央和省过紧日子有关要求,厉行节约,严控“三公”经费支出。具体原因:2023年度安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次8人(其中:外事接待人次0人),接待费1200元。主要用于德钦县政府敬文主任一行来我办学习交流,安排工作餐一次。2024年度安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次16人(其中:外事接待人次0人),接待费1840元。主要用于为贯彻落实全国政协领导指示要求,推动低空经济发展,助力乡村振兴,调研相关工作。公务接待费增加原因是公务接待批次一批次跟上年一致,主要这次来访人数增加,接待数量和人数与上年相比增加,导致接待费与上年相比增加。2024年车辆保有量7辆、全年行驶里程12万公里、油耗125000元、维修保养费用67387元、保险费用35285.07元,洗车费6320元,过路费等其他费用13053.37元,2023年度油耗110000元、维修保养费用108471元、保险费用33527.84元,洗车费等其他费用13560元,我办严格落实中央和省过紧日子有关要求,厉行节约,严控公务用车维修保养,使车辆维修保养减少;随着乡村振兴、自然灾害防治、水库建设实物调查前期工作等的推进,下乡调研、检查工作任务增多,车辆使用频率增加,油耗增加;过路费增加;保险费增加是2023年购置车辆一辆,2024年新增一辆车保险费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0.0次,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7.0辆。主要用于公务出差、调研、外出培训、开会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次16.0人(其中:外事接待人次0.0人)。主要用于为贯彻落实全国政协领导指示要求,推动低空经济发展,助力乡村振兴,调研相关工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

 

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