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MBOX44804N/202400945
文  号
来 源
卫生健康局
公开日期
2024-10-14
香格里拉市妇幼保健院2023年部门决算公开
发布时间:2024-10-14 09:40     浏览次数:327   
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香格里拉市妇幼保健院2023年度部门决算 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求,协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。提供计划生育技术服务,掌握全市计划生育技术服务的质量、存在问题、并发症及并发症发生乃至转归情况,负责开展免费婚前医学检查、优生咨询工作,掌握人口质量,为提高人口素质服务。负责全市妇女儿童保健和计划生育技术方面的健康教育工作,把一些自我保健知识和简单技术教给广大农村妇女,提高她们自我保健、与疾病和不卫生习惯斗争的能力。

2.负责培训计划的制定,根据本市妇幼卫生计生人员的实际业务水平和工作需要,开展岗位培训。负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健技术培训,对基层医疗保健机构开展业务指导,并提供技术支持。采取轮训、进修等方式,分级对基层计划生育服务人员进行专项技能、服务常规、知识更新的强化培训和指导,不断提高依法执业能力、优质服务能力、宣传咨询能力、群众工作能力。

3.正确指导农村的新法接生,努力创造条件,提高乡卫生院产科助产水平,改善产科住院及接生条件,提高住院分娩率,降低农村孕产妇死亡率。负责乡卫生院、中心卫生院产科的技术指导,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测、计划生育事故的审评工作。

4.负责市、乡(镇)儿童入托、入学前健康体检及托幼机构保健人员的培训考核工作。负责发放《出生医学证明》、《婚前医学检查证明》。负责重大妇幼卫生公共项目的实施(农村妇女宫颈癌普查、艾滋病母婴阻断、免费叶酸发放、免费婚前医学检查)。对农村育龄妇女实施妇女病普查普治工作。

5.承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。负责对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。做好全市的计划生育技术服务统计、报表收集上报工作。                                                             

6.负责本辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。

7.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

8.提供以下基本医疗服务:包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

9.认真宣传贯彻党和政府有关人口和计划生育工作的方针政策。

10.为育龄群众免费提供安全、有效、适宜的避孕节育全程服务,积极推进以长效措施为主的避孕方法知情选择,确保避孕措施落实的及时率、有效率。

11.开展出生缺陷一级预防工作,向育龄群众开展宣传倡导、健康促进、优生咨询、高危人群指导、优生筛查、均衡营养等工作。为准备怀孕的夫妇提供免费孕前优生健康检查。

12完成各级政府和卫生计生行政部门下达的指令性任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

一、 2023年工作亮点

加强学科建设,提升诊疗能力

一是以协作帮扶为纽带,强弱项、补短板,促进了医院整体能力提升。为提升我院危重新生儿的救治能力,加强专业学科的建设,成立昆明市儿童医院新生儿科高瑾专家工作站强化新生儿科建设。二是积极推进创建云南省儿童早教基地建设,现前期已启动,计划2024年通过省级儿早基地评审,促进全市儿童健康成长。

二、2023 年工作的回顾总结

(一)优化设施建设布局,提升患者就医体验

一是加强布局设施建设。2023年改造儿童保健科,妇科、产科诊室。全员职工定期对住院病区进行大保洁,为就医患者提供宽敞明亮整洁的住院病房,24小时免费为患者提供热水,冬季医院病区诊室供暖,门诊候诊区提供座椅、设置无障碍卫生间、母婴室等便民设施。二是公示收费标准。在门诊大厅利用电子显示屏公示药品价格、在科室公示医疗服务项目收费标准,让就诊群众从入院就明白自己所接受的医疗服务项目,每一个环节都详细、缜密,切实做到让病人明明白白看病,清清楚楚交费。三是指示标识明确。为方便群众就医,科学调整科室布局、增设重点部位的候诊设施、在院区醒目位置和重点区域设置规范导向牌、指示牌、防滑警示牌等标识,打造舒心就诊环境。2月21日起开设午间门诊,延长就诊时间,中午不停诊。

(二)引进先进医疗设备,提升诊治能力水平

医院加大引进先进医疗设备力度,2022年-2023年购进美国飞利浦彩超epiq5、数字化X线摄影系统DR机、全自动生化分析仪、电子阴道镜、盆底肌电生物反馈仪、儿童发展综合评价系统、超声骨密度分析仪,骨龄评价系统、宫腔镜,牙片机等先进设备,为医疗保健工作和临床业务发展提供有力保障。

(三)加强学科建设,提高医院综合竞争实力

一是以协作帮扶为纽带,强弱项、补短板,促进了医院整体能力提升。为提升我院危重新生儿的救治能力,加强专业学科的建设,成立昆明市儿童医院新生儿科高瑾专家工作站强化新生儿科建设。二是积极推进创建云南省儿童早教基地建设,现前期已启动,计划2024年通过省级儿早基地评审,促进全市儿童健康成长。三是协作医院到院技术指导坐诊6次,加强专业技术人员培训、优化就诊流程,多措并举全力保障患者医疗救治工作,全面体现公立医院的责任担当。组织志愿者服务队常态化开展义诊等公益活动,今年以来医院组织各类义诊等公益活动8次。

(四)开展健康教育宣教,提高患者健康素养

医院医护团队经过不断探索,寻找更多样、更便捷、更科学的健康宣教方式。一是科室每月定期由护士长牵头,组织开展公休座谈会,及时了解患者和家属的需求,并向他们进行健康教育知识宣教,解答他们的疑惑。二是每周一上午,周二下午健康教育科牵头组织各科业务骨干在产科门诊开设孕妇学校,对新手爸妈们进行全周期专业科学的孕期指导。三是活用线上宣传平台,通过微信公众号、视频号、抖音等形式,积极开展健康宣教活动,普及健康教育知识,回答患者的各种问题。2023年来,健康教育科发布60篇科普文章、40条科普视频,点击量约70万余人次。

(五)加强人才培养储备,保障妇女儿童健康

为增强医院医务人员业务素质,加强储备人才培养,完善人才梯队建设,提高我院医疗技术水平。医院以着力提高解决县级疑难杂症和急危重症的救治能力作为医院医疗工作的出发点和落脚点,每年制定人才培养计划,定期选派医护人员外出到上级三甲医院进修学习,为医院打造技术更高、更专业的医疗团队,能够更好地为当地妇女儿童提供专业、优质的医疗服务。2023年来共派出进修人员10人,短期培训50人次。全面提升医疗技术水平,更好的服务广大妇女儿童。

(六)强化信息化建设,优化医院提质增效

一是明确和细化各病种诊疗规范、用药指南、临床路径等规范,建立了大型医用设备检查结果阳性率进行监测,强化医疗技术临床应用管理,开展顺产、新生儿黄疸等疾病临床路径管理,逐步提高临床路径管理的入径率、完成率,降低变异率、退出率。二是启用云南省妇幼健康信息平台,实现了医疗健康信息互通共享。严格落实国家医疗机构检查结果互认管理办法,每年参加省级临床检验室间质评工作。每年录入云南省医院质量管理与绩效评价平台数据,建立日常监督、整改落实的长效机制,将医疗检查纳入医院质量考核与运营管理日常工作。三是加强医疗机构绩效考核管理。不断优化绩效考核指标和工作方法,全面推进妇幼保健机构绩效考核工作,加强科室协作,强化结果运用,逐步提高医院绩效考核指标达标。

(七)做好临时性指令性工作任务

参加了市委、市政府组织的各种大型庆典服务、纪委服务、事业单位招考、高考服务,公务员招录考等临时指令性任务。

(八)业务工作开展情况

截止12月31日全院收治门诊46576人次,住院妇产科725人次,儿科239人次。上半年共完成麻醉404台,椎管内分娩镇痛91台。镇痛分娩214人次。镇痛分娩率镇痛率65.5%%。年完成常规B超:24353人、DR:1160人、口腔全景机人数148人、心脏彩超2683人、乳腺两癌筛查:4988人、钼靶297人。

辖区托幼机构健康体检工作,截止12月31日,托幼机构健康体检4009人次;0-20项2062人次;DDST筛查2610人次;NBNA测查人次338人次;骨龄测查人次60人;口腔保健5424人次;及时了解儿童的健康状况,并将体检结果及时反馈给幼儿园及儿童家长。开通辖区幼儿园儿童保健工作咨询电话,提高幼儿园保健老师的整体素质,为学龄前儿童的保健工作奠定了一定基础。

常规基础和加强免疫接种工作。加强对外来流动儿童及暂住儿童的管理,保证儿童免疫接种率的持续高水平。在安全注射的基础上确保免疫规划接种疫苗的接种率达98%以上。新建立档案126份,接种人数4691人,接种12306剂次,其中接种一类疫苗 7153针次,接种二类疫苗5153针次;

孕产保健工作。提高孕产妇系统管理率,降低孕产妇死亡率,积极开展孕产妇死亡评审及疑难病案讨论。围产期保健工作是妇幼保健的重要内容,我院职工分片包干各乡镇的高危孕产妇的管理,孕产妇和新生婴儿的生命安全得到大力保障。各级妇幼保健人员,大力开展孕产妇系统管理工作。

1)全市公共卫生服务项目指标完成情况

1.孕产妇健康管理情况

2023年1至12月份全市共有产妇总数953人,活产数有965人;新法接生率为100%,孕产妇早孕建册人数847人,早孕建册率87.77%;产妇产前检查人数952人,检查率100%;产后访视人数937人,产后访视率97%;产妇系统管理人数836人,系统管理率86.63%(目标85%),剖宫产活产数344人,剖宫产率35.65%,孕产妇死亡零。

2.0-6岁儿童健康管理情况

2023年1至12月份活产数965人,新生儿访视人数944人,新生儿访视率97.82%,5岁以下儿童死亡9人,死亡率为9.33(目标9以下),婴儿死亡3人,婴儿死亡率为3.11(目标7以下),新生儿死亡1人,新生儿死亡率为1.046个月内母乳喂养调查人数1148人,6个月内纯母乳喂养人数894人,纯母乳喂养率77.87%。7岁以下儿童数8696人,7岁以下儿童健康管理人数8063人,7岁以下儿童健康管理92.72%,3岁以下儿童数3208人,3岁以下儿童系统管理人数3029人,3岁以下儿童系统管理率94.42%。0-6岁儿童眼保健和视力检查情况,0-6岁儿童眼保健和视力检查人数8196人,6岁儿童视力检查人数1561人,6岁儿童视力不良检出人数162人。0-6岁儿童眼保健和视力建档人数8196人,0-6岁儿童眼保健和视力建档率94.25%,0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.25%。2023年1-12月份辖区住院分娩活产1284人,其中云南户籍1040人,非云南户籍244人;新生儿疾病筛查人数1248人,新生儿疾病筛查率97.2%,听力筛查人数1248人,听力筛查率97.2%。其中初筛阳性人数63人,复筛人数74人,复筛阳性人数1人

3.妇女宫颈癌及乳腺癌筛查工作完成情况

本地区35-64岁适龄妇女数29221人,本年度两癌筛查任务数6350人,完成宫颈癌筛查6440人,查出宫颈癌前病变17人,宫颈浸润癌1人,完成乳腺癌筛查6440人,查出乳腺癌2人。

4.儿童营养改善项目营养包发放情况

年度应领取营养包儿童人数1400人,截止12月份发放营养包228545袋,实际领取营养包的儿童1617人次,营养包发放率100%(目标80%);有效服用率90%;应接受健康教育的儿童家长人数1400人,实际接受1617人,健康教育覆盖率100%。

5.避孕药具发放情况

2023年1-12月人工发放安全套200770支,发放机发放25530支,发放免费避孕凝胶10182支,发放短效口服避孕药593盒,放置宫内节育器576人份,按上级要求避孕药具管理工作做到专人专管,辖区内共有16个避孕药具自助发放点。

6.孕前优生工作完成情况

截止12月31日国家免费孕前优生全市共完成孕前优生健康检查679对,任务数(600对)已完成任务指标。共发放叶酸1308人。

7.出生医学证明签发管理情况

严格按照《出生医学证明》管理要求做好出生医学证明签发管理工作。2023年申领出生医学证明1160张,医疗保健机构内出生的签发数1304张、换发36张、补发39张,合计签发1379张。医疗保健机构外出生的签发1张。废证数3张,空白证件废证17张,废证率0.23%。  

8.地中海贫血防控情况

截止12月31日地贫血液学表型筛查夫妇对数共46对,其中地贫基因检测夫妇共6对,产前诊断人数0。

2)妇幼健康计划工作完成情况

1.婚前医学检查:全市结婚登记1922人,完成免费婚前医学检查1890人,其中男性免费婚检970人,女性婚检920人,婚检率达98.34%。查出疾病人数24人,患病率1.27%。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

香格里拉市妇幼保健院共设置11个内设机构,包括:办公室、基层科、后勤科、感控办、护理部、医技科、妇科、产科、儿科、中医科、口腔科。  

香格里拉市妇幼保健院为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

香格里拉市妇幼保健院作为二级预算单位纳入香格里拉市卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

香格里拉市妇幼保健院2023年末实有人员编制55人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制55人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计14人(离休0人,退休14人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人(离休0人,退休35人)。

年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度单位决算表

(详见附件)

香格里拉市妇幼保健院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

香格里拉市妇幼保健院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市妇幼保健院2023年度收入合计48000476.84元。其中:财政拨款收入21424352.32元,占总收入的44.63%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入26576124.52元(含教育收费0元),占总收入的55.37%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少618232.48元,下降1.27%。其中:财政拨款收入增加1346510.28元,增长6.7%;上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入减少1048231.9元,下降3.79%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入减少916510.86元,减少100%。主要原因是2023年度调增艰苦边远津贴、调入6人招录1人、项目收入增加、2023年减少新冠疫苗接种收入及事业收入减少。

二、支出决算情况说明

香格里拉市妇幼保健院2023年度支出合计39487187.35元。其中:基本支出35924493.33元,占总支出的90.98%;项目支出3562694.02元,占总支出的9.02%;上缴上级支出0元,占总支出的0%;经营支出0元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少7457012.67元,下降15.88%。其中:基本支出减少8084773.18元,下降18.37%;项目支出增加627760.51元,增长21.39%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%。主要原因是事业收入减少相对应的事业基本支出减少,其他支出挂接为项目导致项目支出增加。公共卫生项目支出数有所增加。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障香格里拉市妇幼保健院正常运转的日常支出35924493.33元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出17934737.7元,占基本支出的49.92%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17989755.63元,占基本支出的50.08%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障香格里拉市妇幼保健院完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3562694.02元。其中:基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1. 新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助项目263537元,支出263537元,享受补助人员61人。

2. 2023年卫生健康事业发展省对下专项转移支付项目506300元,支出506300元。

3. 2023年卫生健康项目州级补助项目70294元,支出16151元,剩余54143元结转至2024年度使用。

4. 2022年卫生健康事业发展省对下结算资金项目25476元,支出25476元。

5. 2022年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目291325.45元,支付291325.45元,

6. 2023年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金项目619300元,支付619300元。

7. 2023基本公共卫生服务项目中央补助资金项目969173.36元,支付969173.36元。

8. 2023基本公共卫生服务项目省级补助资金项目151428元,支付151428元。

9. 2022年卫生健康事业发展省对下专项转移支付资金项目97739.21元,支付97739.21元。

10. 2023年重大传染防控结算经费项目105000元,支付1740元,剩余103260元,因此项目按各乡镇卫生院工作量下拨。结转至2024年度下拨至各乡镇卫生院。

11. 2023年计划生育事业发展州级补助资金项目143000元,支付143000元。

12. 安排香格里拉妇幼保健院项目资金364524元,支付364524元。

13. 2023基本公共卫生服务项目省级结算补助资金项目113000元,支付113000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出21788876.32元,占本年支出合计的55.18%。与上年相比增加1711034.28元,增长8.52%,主要原因是2023年度调增艰苦边远津贴、调入6人招录1人、项目支出增加(其中其他支出364524元未列入财政拨款收入)。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出

0%。

5.社会保障和就业支出1984121.98元,占一般公共预算财政拨

款总支出的9.11%。主要用于缴纳职工社会保险。

6.卫生健康支出18053932.14元,占一般公共预算财政拨款总支出的82.86%。主要用于发放职工工资福利及单位日常公用经费支出。

7.住房保障支出1386298.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于缴纳职工住房公积金。

8.其他支出364524元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。

主要用于购买医疗设备。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为60000元,决算为60000元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为60000元,决算为60000元,占财政拨款三公经费总支出决算的100%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款三公经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

香格里拉市妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为60000元,支出决算为60000元,完成年初预算的100%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为60000元,决算为60000元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0%。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于医疗业务及公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

香格里拉市妇幼保健院2023年机关运行经费支出0元,比上年增加0元,增长0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,香格里拉市妇幼保健院资产总额46979949.33元,其中,流动资产17808169.98元,固定资产28808444.34元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产363335.01元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2493687.37元,其中固定资产增加729790.98元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额2859551.61元,其中:政府采购货物支出2817970元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出41581.61元。授予中小企业合同金额1710551.61元,其中:授予小微企业合同金额890779.94元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指香格里拉市妇幼保健院当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

 

 

监督索引号53340100336100301111

 


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