政府信息公开
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015286013T/202500037
文  号
来 源
市政协办
公开日期
2025-10-20
中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度部门决算
发布时间:2025-10-20 08:41     浏览次数:2257   
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中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、人民政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与、发挥作用的重要内容和基本形式,体现了人民政协的性质和特点,是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

2、政治协商 是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

3、民主监督 是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

4、参政议政 是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:民宗委、提案委、教科文卫体委、经济和农业农村委、社会和法制委、理论研究室、办公室,所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个,分别是:1、中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室纳中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的:公务员21人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员3人,机关和事业工人5人;经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆,超编0辆。

三、重点工作概述

政协办牢记政治机关根本属性,始终把政治建设摆在首要位置,坚持把党的创新理论武装作为锤炼政治能力的重要手段。始终坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,深化落实“第一议题”制度,将委员学习与机关学习相互衔接、线上学习与线上学习相互补位、理论学习与实践学习相互融合,积极组织党员干部全面学习党的二十大和二十届三中全会精神,系统学习习近平总书记重要论述和指示批示精神,深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,跟进学习全国两会精神,围绕“解放思想转作风”“凝心聚力促改革”等主题组织开展主题党日、交流研讨、外出考察学习,推动理论武装有形有感、党的创新理论入脑入心。截至目前,共开展机关支部党员大会9次、主题党日12次,专题党课8,组织政协委员、机关干部外出培训2次。

政协办牢牢把握新时代办公室的职责定位,强化“服务为先、同频共振”理念,优质高效服务市政协履职。

做好“经常”文章,确保政协机关高效运转。秉承“高效、规范、精细”的工作理念,坚持实践实干实效,拉高工作标准,推动“经常性”工作提质增效。一是狠抓办文办会质量。牢固树立精品意识,严格审核、精益求精,确保各类文稿符合上级要求、体现领导意图、紧贴工作实际,会议筹办规范有序。今年以来,共起草、核发文件59,撰写视察、调研报告17份,修订《政协香格里拉市委员会专门委员会通则》《政协香格里拉市委员会关于开展界别小组活动的实施方案》等制度规范圆满完成政协香格里拉市委员会三届三次会议、香格里拉市2024年迎春茶话会筹办工作,完成3次市政协常委会、10次党组会议8次党组理论学习中心组集中学习组织服务工作二是拓展宣传阵地。不断丰富内涵,推进新闻宣传工作扎实有力开展,做到“党委中心工作推进到哪里,政协履职就跟进到哪里,宣传思想工作就开展到哪里”,不断加强与省政协报、市融媒体联系合作,拓展发声渠道,提升宣传质效,形成宣传“矩阵”,在服务市政协汇聚力量、服务大局、彰显政协特色、展示委员风采、扩大人民政协社会影响等方面做出积极贡献。围绕“开展院坝协商·建设文明村寨”行动等工作,向学习强国、云南省政协报、迪庆日报等发布新闻稿件30余篇,制作“双推”协商活动倡议视频及普通话推广公益广告。三是抓实后勤保障工作。从严落实财务制度,坚持以小支出办大事情,切实提高资金使用效率;做好公车预算管理,严格控制公里数、油耗等,在车辆派遣、加油审批、维修保养等关键环节严格把关,确保车辆的各项支出费用合理必要,坚持有利于公务、严格标准、务实节俭、热情周到的原则,将接待工作的政治性、事务性、严肃性、节律性高度融合,围绕“细致、精致、机制”目标,落实好每一项接待任务,全年接待全国政协、省政协和外省政协、兄弟市政协到香格里拉调研考察34批次。

全力服务政协履职,更好发挥专门协商机构作用。充分发挥政协办承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的保障协调和参谋助手作用,全力服务政协履职质效全面提升。一是精心筹备重要协商议政活动。在市政协三届三次会议期间,组织5名委员围绕坚持我国宗教中国化方向、推动农村人居环境整治、推进食用菌精深加工产业发展等进行大会发言,组织全体委员围绕“一府两院”工作报告开展全会协商,围绕“紧扣市委‘三个着力’目标要求,助推香格里拉高质量发展”主题开展界别联组协商;紧扣年度协商计划,高质量服务保障各委室围绕“教育振兴十五条措施落实情况”“深入贯彻落实习近平生态文明思想,助力推动纳帕海水质提升”等议题及基层社会治理难点、宗教管理堵点等开展调研考察、协商议政、院坝协商等工作。二是着力助推民主监督实现新突破。服务市政协主席会议成员,认真开展林长制、河(湖)长制督查,以及全市部分重点项目、重点工作推动情况专项视察;协调各主责部门,协助提案委对今年确定的6项重点提案进行督查督办,协助社法委围绕“优化民营经济法制环境,推动我市经济社会高质量发展”开展专题视察。三是全方位助力广泛凝聚共识。精心筹办2024年香格里拉市迎春茶话会,服务班子成员到挂联乡(镇)、村(组)开展党的二十届三中全会精神、重大水电项目建设政策等宣讲20余场次,深入宣传党的路线方针和伟大成就;服务建立寓思想政治引领于团结民主之中的谈心谈话制度,组织党员委员与党外委员开展全覆盖谈心谈话1轮次,推进委员联系界别群众工作。四是更好服务委员发挥主体作用。进一步完善委员履职工作规则,建立委员履职统计评价体系和履职档案,在市政协三届三次会议上对部分先进集体、反映社情民意信息先进个人、优秀政协委员进行通报表扬,激励委员履职尽责;组织部分委员到湖南省韶山干部教育培训中心、元江县、建水县等地开展培训及考察学习,邀请部分委员参加提案、社情撰写能力提升培训。

开拓进取,稳步推动工作高质量发展。深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要论述,进一步拓展深化创新工作理念,挖掘特色、发挥优势,推动工作质效整体提升。一是全面加强“数字政协”建设。按照省、州政协关于推进“数字政协”建设的部署要求,在市政协委员群体中全面推广平台安装、应用,加快实现全市政协信息化工作同频共振,使信息化更加高效赋能全国政协工作,为专门协商机构建设提供数字化支撑,截至目前,市政协委员平台安装率达100%。二是倾力打造“书香政协”。在市政协内部大兴读书学习之风,推动广大委员在多读书、读好书、善读书中明方向、聚共识、强本领、显担当,持续营造“处处有书香、时时闻书香、人人溢书香”的浓厚氛围,在国庆节期间成功举办了以“铸牢中华民族共同体意识”为主题的庆祝中华人民共和国成立75周年和人民政协成立75周年的“书香政协”书画创作活动。

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度收入合计10684027.13。其中:财政拨款收入10664721.68,占总收入的99.82%;上级补助收入;事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入19305.45,占总收入的0.18%。

与上年相比,收入合计减少9764.76元,下降0.09%。其中:财政拨款收入减少20923.21元,下降0.20%;上下年度均无上级补助收入;上下年度均无事业收入;上下年度均无经营收入;上下年度均无附属单位上缴收入;其他收入增加11158.45元,增长136.96%。收入比上年减少的主要原因是遗属补助收入比上年减少2人

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度支出合计10723460.38。其中:基本支出9373928.44,占总支出的87.42%;项目支出1349531.94,占总支出的12.58%;上缴上级支出0.00,占总支出的0.00%;经营支出0.00,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00,占总支出的0.00%。

与上年相比,支出合计减少14000.83元,下降0.13%。其中:基本支出减少137644.15元,下降1.45%;项目支出增加123643.32元,增长10.09%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。支出比上年减少主要原因是遗属补助支出比上年减少2人

(一)基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9373928.44元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8890750.11元,占基本支出的94.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费483178.33元,占基本支出的5.15%。人均:办公费3848.95/人,水费117.95/人,电费1074.46/人,电费764.44/人,印刷费1724.14/人。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1349531.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

政协五委两室项目经费367098.85元,主要用于保障市政协日常工作正常运转,办公设备和办公用品购买,人才队伍建设,服务各委室和政协委员做好服务。

2024年州对市政协项目经费41620.39元,主要用于市政协职工参加各类外出培训,会议时差旅费.政协日常工作所需办公费。

公益性岗位社保补贴及岗位补贴单位自有资金项目经费9307.75元,主要用于保障公益性人员工资。

政协委员视察调研项目经费88136.00元,主要用于委员开展视察调研工作所需差旅费及租车费。

2024年第一批基层政协履职能力提升项目经费20000.00元,主要用于支持市政协开展视察调研、委员培训、协商等履职活动;改善基层政协办公环境,助推基层政协履职能力提升;

政协委员考察项目经费49111.00元,主要用于委员开展考察工作所需差旅费及租车费。

政协乡镇基层工作项目经费220000.00元,主要用于支持乡镇政协委员开展“院坝协商”工作;支持乡镇政协委员开展视察调研、委员培训、协商等履职活动;

政协会议项目经费245885.00元,主要用于保障政协全体会议、常委会会议、主席会议、协商督办会议、调研座谈会议等会议顺利召开。

2024年政协农民委员履职项目经费18000.00元,主要用于委员履职所用差旅费。

委员培训专项项目经费199942.00元,主要用于保障政协委员培训所需差旅费、培训费。

单位自有资金项目经费40430.95元,主要用于保障市政协日常工作正常运转,办公设备和办公用品购买,人才队伍建设,服务各委室和政协委员做好服务。

走访调研全市宗教活动场所经费50000.00元,主要用于解决走访调研全市宗教活动场所实际困难。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出10664721.68,占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少20923.21元,下降0.20%,完成年初预算的104.13%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出8008030.68占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%,完成年初预算的102.31%主要用于人员工资支出及政协日常工作所必要的,如委员视察、政协会议等相关费用支出,造成预决算差异的主要原因是:人员的变动,追加了人员工资。

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1129226.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%,完成年初预算的122.07%主要用于养老保险单位部分的支出,造成预决算差异的主要原因是:人员的变动,追加了人员工资。

9.卫生健康(类)支出806526.87占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%,完成年初预算的100.54%要用于医疗保险的支,造成预决算差异的主要原因是:人员的变动,追加了人员工资。

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出720938.04占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%,完成年初预算的104.87%。主要用于住房公积金的支出,造成预决算差异的主要原因是:人员的变动,追加了人员工资

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元,决算为95019.89元,完成年初预算的86.38%;支出决算较上年增加21341.42元,增长28.97%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,年初无预算安排;公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00,决算为76889.89元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.92%,完成年初预算的96.11%;公务接待费支出年初预算为30000.00,决算为18130.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.08%,完成年初预算的60.43%

因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加23207.42元,增长43.23%公务接待费支出决算较上年减少1866.00元,下降9.33%;具体是国内接待费支出决算18130.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1866.00元,下降9.33%;国(境)外接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00,支出决算为95019.89,完成年初预算的86.38%支出决算较上年增加21341.42元,增长28.97%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为80000.00,决算为76889.89,完成年初预算的96.11%;公务接待费支出预算为30000.00,决算为18130.00,完成年初预算的60.43%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严控“三公”经费的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加23207.42,增长43.23%;公务接待费支出决算减少1866.00,下降9.33%,具体是国内接待费支出决算18130.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1866.00元,下降9.33%;国(境)外接待费支出决算较上年增加0元,上年无此项支出2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少原因是严格落实中央和省过紧日子有关要求,厉行节约,严控公务接待数量和人数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于委员视察调研、院坝协商工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次146人(其中:外事接待人次0人)。主要用于其他地州政协考察的接待发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室2024年机关运行经费支出483178.33比上年减少31679.17,下降6.15%,主要原因是厉行节俭,严格执行过紧日子的要求。部门机关运行经费主要用于单位日常办公设备及办公耗材支出,零星办公用品购置、报刊订购费、水费、电费、残保金等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,中国人民政治协商会议云南省香格里拉市委员会办公室资产总额321528.62元,其中,流动资产7735.01元,固定资产310218.63元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产3574.98元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少66973.99,其中固定资产增加23668.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)



三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额161670.89元,其中:政府采购货物支出92202.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出69468.89元。授予中小企业合同金额120759.20元,其中:授予小微企业合同金额110759.20元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的 参考和依据。

2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.基本支出:系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)费等日常经费支出。

5.项目支出:系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

6.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

 

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