附件1
香格里拉市卫生健康局2026年预算公开目录
第一部分 香格里拉市卫生健康局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 香格里拉市卫生健康局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
香格里拉市卫生健康局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
1.统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务价格政策的建议。
3.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.组织并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估,研究提出食品安全地方标准建议。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。研究提出开展爱国卫生运动工作建议,牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
7.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,完善计划生育政策。
9.负责地方卫生健康工作,负责基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策,研究提出并组织实施中(藏)医药地方性法规建议、中(藏)医药发展总体规划和目标,负责综合管理中(藏)医(含中西医结合、民族医,(下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中(藏)医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。
12.推进香格里拉市大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。
13.负责市干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.完成市委、市政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我单位共设置10个内设机构,包括综合办公室、疾病预防控制股 、医政医管股、中(藏)医药管理股、基层卫生健康股、人口监测与家庭发展股、政策研究和体制改革股、规划发展与信息股、健康产业发展股和爱卫办10个科室
所属单位0个。
(三)重点工作概述
1、党建引领强根基,堡垒作用发挥更明显。一是强化政治建设首位意识。持续深化公立医院党组织领导下的院长负责制,严格执行“第一议题”等党内各项规章制度,认真落实“一岗双责”责任制,抓好党建、党风廉政建设问题整改,常态化推进党纪学习教育。
2、提高能力促发展,医疗卫生服务体系更加健全。纵深推进医药卫生改革。印发《香格里拉市推进紧密型县域医共体建设实施方案》,搭建医共体信息化平台,实现市人民医院和11个乡镇卫生院、村卫生室医疗、病例、影像、检验等数据的互联互通。加快完善市人民医院职能科室建设,抓实医疗护理质量管理,加强重点薄弱专科建设,目前精神科、临床营养科两个薄弱专科建设项目通过省级验收,消化内科确定为州级重点专科建设项目。三是基层医疗服务能力不断提升。实施卫生健康事业高质量发展“强基层”项目,逐步完善乡镇卫生院慢病诊疗专科建设项目、提质建设、心脑血管拓面项目。卫生人才队伍不断优化,年内完成专业技术人员的招聘及定向免费医学大学生的安置工作。争取到“省管县用”专家及上海帮扶专家长期驻点市人民医院开展帮扶工作,选派专业技术人员到上海市杨浦区进修培训。
3、加强服务促满意,公共卫生服务能力更加完善。
重大疾病防控能力持续加强,建立和完善了市、乡、村三级死因监测工作网络。不断强化重点传染病防控。开展“一老一小”健康保障工作落实到位,开展全市老年人建档、社区规范健康管理、全市0-7岁儿童预防接种按照出生列队统计、适龄儿童建卡建证、托育服务机构管理工作。
疾病预防体系基本健全,持续推进巩固提升“省级慢性病综合防控示范区”。精神障碍信息系统不断完善,服务能力持续加强。
妇幼保健工作扎实有效,全面实施妇幼健康项目,积极开展妇女两癌筛查工作,完成宫颈癌、乳腺癌筛查任务。做好孕产妇健康管理。开展危害因素专项治理工作,我市纳入职业病危害专项治理的企业共11家,已治理企业职业病危害岗位合格率100%。
中藏医药事业发展有力,全市所有医疗机构均设立中(藏)医馆,50个村卫生室开展中医药服务,在为患者提供针灸、推拿、按摩、火罐等中(藏)医适宜技术服务的基础上,加强了脑病治疗、中药艾灸等特色治疗法。健康扶贫成果持续深化巩固,继续做好家庭医生签约服务工作,其中脱贫户和三类重点监测对象签约率100%。持续实施“先诊疗后付费”政策,全市公立医疗机构农村低收入人口住院人员均享受该政策。加强36种大病专项救治管理工作。
积极深入推进爱国卫生运动,省级卫生乡镇已实现全覆盖,创建健康乡镇、健康村、健康机关、健康企业、健康学校、健康促进医院。国家病媒生物密度控制水平达到C级标准要求。
应急保障服务能力不断增强,不断完善了全市突发公共卫生事件应急处置机制,年内抽调医务人员、出动应急车辆为东旺虫草采挖季节、端午赛马节等全市重大工作和活动提供了良好应急医疗服务保障。
优化生育政策有效落实,计划生育各项奖励扶助制度和优惠政策落实到位,计划生育惠民惠农项目纳入财政补贴资金“一卡通”平台。
卫生健康综合监管不断强化,年内完成公共卫生场所行政许可、医疗机构行政许可、对全市监管对象立案查处。完成“双随机”监督检查、抽检和公示工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止2025年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制27人,其中:行政编制16人,工勤人员编制0人,事业编制11人。在职实有35人,因2025年10月机构改革香格里拉市卫生监督所在职10名公务员划转至卫健局。其中:财政全额保障35人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人,其中:离休0人,退休26人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14989332.33元,其中:一般公共预算14989332.33元,政府性基金0.00元,国有资本经营收益0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。
与上年对比增加2848460.44元,主要原因本年度因机构改革,原监督所10名公务员划转至我单位,人员增加人员经费预算增加。
(二)财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14989332.33元,其中:本年收入14989332.33元,上年结转收入0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款14989332.33元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2848460.44元,主要原因本年度因机构改革,原监督所10名公务员划转至我单位,人员增加人员经费预算增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出14989332.33元。财政拨款安排支出14989332.33元,其中:基本支出14,575,332.33元,与上年10745871.89元对比增加3829460.44元,主要原因本年度因机构改革,原监督所10名公务员划转至我单位,人员增加人员经费预算增加;项目支出414000.00元,与上年1395000.00元对比减少981000.00元,主要原因分析本年度各科室项目经费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于:
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1164363.10元,主要用于在职职工养老保险的单位配套部分;
2080599其他行政事业单位养老支出7800.00元,主要用于退休干部公用经费;
2080801死亡抚恤55152.00元,主要用于遗属补助;
2100101行政运行基本支出11278127.39元,主要用于人员工资和一般工作经费和行政项目经费;项目支出264000.00元,主要用于办公费用、车旅费、印刷费、委托业务费及其他交通费用支出;
2100409重大公共卫生服务150000.00元,主要用于重点优抚对象慰问生活补助;
2100799其他计划生育事务支出186600.40元,主要用于计划生育人员生活补助;
2101101行政单位医疗405674.64元,主要用于职工基本医疗保险缴费;
2101102事业单位医疗128417.94元,主要用于职工基本医疗保险缴费;
2101103公务员医疗补助401333.99元,主要用于公务员医疗补助缴费;
2101199其他行政事业单位医疗支出26422.54元,主要用于其他社会保障缴费;
2210201住房公积金921440.33元,主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
香格里拉市卫生健康局2026年无与中央配套事项。
(二)按既定政策标准测算补助事项
香格里拉市卫生健康局2026年无按既定政策标准测算补助事项。
(三)经济社会事业发展事项
香格里拉市卫生健康局2026年无经济社会事业发展事项。六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目3个,政府采购预算总额17000.00元,其中:政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
香格里拉市卫生健康部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元,较上年减少无变动,具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
香格里拉市卫生健康部门2025年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
香格里拉市卫生健康部门2025年公务接待费预算为0.00元,较上年较上年增加0.00元,增长0.00%,国内公务接待批次为0.00次,共计接待0.00人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
香格里拉市卫生健康部门2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费20000.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
香格里拉市卫生健康部门2026年预算重点领域财政项目 文本公开 |
一、项目名称 |
医疗废物处置工作经费 |
二、立项依据 |
依据《迪庆州发改委、迪庆州生态环境局、迪庆州卫生健康局关于核定迪庆州医疗废物处置收费标准的通知》(迪发改收费〔2014〕18号)收费标准进行收费。 |
三、项目实施单位 |
委托第三方开展医疗废物处置工作 |
四、项目基本概况 |
通过逐步建立相关政策制度,医疗废物环境污染第三方治理市场机制进一步完善,加强医疗废物源头管理,提高医疗废物的管理水平,杜绝医疗废物随意丢弃、非法买卖等违法行为发生,完善医疗废物长效管理机制,实现医疗废物的收集、贮存、运输和处置的全过程痕迹管理,防止疾病传播,保护环境和人体健康。
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五、项目实施内容 |
1. 收集运输:负责香格里拉市内各级各类医疗卫生机构(包括医院、卫生院、诊所等)医疗废物的定期收集,确保收集频率符合相关规定,防止医疗废物在医疗机构内长时间储存带来的风险。配备专业的运输车辆和设备,按照规定的运输路线,将收集的医疗废物安全运输至处置中心,运输过程严格遵守危险废物运输管理要求。 2. 处置环节:采用符合国家标准的医疗废物处置技术,如高温蒸煮、焚烧等,对医疗废物进行无害化处理,确保医疗废物中的病原体、有毒有害物质等被有效杀灭和分解,避免对环境和人体健康造成危害 。处置过程中产生的废气、废水、废渣等污染物,需进行妥善处理和处置,达到国家环保排放标准。 3. 监管与管理:建立健全医疗废物处置监管体系,利用信息化手段对医疗废物的产生、收集、运输、处置等全过程进行实时监控,确保各环节规范运行。加强对处置工作人员的培训和管理,提高其专业素质和环保意识,严格遵守操作规程,保障处置工作的安全、高效进行。 |
六、资金安排情况 |
1. 预算金额:本项目安排财政资金150000.00万元,资金来源为一般公共预算。这笔资金将专项用于医疗废物处置工作,确保专款专用,不得挪作他用。 2. 资金分配:资金主要分配在收集运输费用、处置费用、设备维护与更新费用、监管与管理费用等方面。其中,收集运输费用用于支付运输车辆的租赁、燃油、维修以及运输人员的工资等;处置费用支付给医疗废物处置单位;设备维护与更新费用用于保障处置设备的正常运行和必要的设备更新;监管与管理费用用于信息化监管系统的维护、人员培训等。 |
七、项目实施计划 |
1. 短期计划(1 - 6个月):在1 - 2个月内,完成与各医疗卫生机构医疗废物收集协议的签订,明确双方责任和义务。同时,对运输车辆和处置设备进行全面检查和维护,确保其处于良好运行状态。3 - 6个月,按照既定的收集运输路线和频率,开展医疗废物的收集运输工作,并同步进行处置工作,建立工作台账,记录医疗废物的来源、数量、处置情况等信息。 2. 中期计划(7 - 12个月):在7 - 9个月,对前一阶段的工作进行总结评估,分析存在的问题和不足,针对性地提出改进措施。10 - 12个月,根据评估结果,对收集运输路线、处置流程等进行优化调整,进一步提高工作效率和质量。同时,开展一次全面的应急演练,检验和提升应对突发医疗废物污染事件的能力。 3. 长期计划(1年以上):持续优化医疗废物处置工作流程和管理机制,根据医疗废物产生量的变化和技术发展,适时更新运输车辆和处置设备,提高处置能力和水平。加强与周边地区的交流与合作,学习借鉴先进经验,不断完善本市的医疗废物处置体系。 |
八、项目实施成效 |
1. 环境效益:通过规范的医疗废物处置,有效减少医疗废物对土壤、水体、大气等环境要素的污染,降低病原体传播风险,保护生态环境,维护生态平衡,保障香格里拉市良好的自然生态环境质量。 2. 社会效益:保障了广大人民群众的身体健康和生命安全,减少因医疗废物处置不当引发的公共卫生事件,增强社会公众对医疗卫生服务的信任度和满意度,促进社会的和谐稳定发展。同时,提升了城市的整体形象和文明程度。 3. 经济效益:从长远来看,避免了因医疗废物污染导致的环境治理成本和经济损失,保障了医疗卫生事业的可持续发展,有利于促进当地经济的健康发展。通过合理的资金安排和高效的项目实施,提高了财政资金的使用效益 。 |
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
香格里拉市卫生健康部门2025年机关运行经费安排449840.13元,与上年对比减少244318.99元,主要原因分析:2025年减少了非必要的业务活动或项目,如培训、调研等,相应的车旅费、会议费、培训费等支出会相应减少。通过整合办公资源,提高资产利用率。单位加强了对经费的管理和监督,严格审核各项支出,减少了不必要的浪费和不合理开支,提高了资金使用效率。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日,香格里拉市卫生健康部门资产总额9116194.78元,其中,流动资产8801117.73元,固定资产306373.65元,无形资产:8703.40元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元。与上年相比,本年资产总额减少1506519.55元,其中固定资产减少118384.51元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;资产使用收入0.00元,其中出租资产0.00平方米,资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2025年决算编制后才能汇总,此处公开为2026年1月资产月报数。