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中国共产主义青年团香格里拉市委员会2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.组织全市团员青年学习党的方针,政策,经常对团员进行思想政治传统,共产主义道德教育;2.围绕党的工作,结合青年特点,组织制定工作计划;3. 团的贯彻党支部和上级团组织的决议,指示 ,开展团的活动,配合有关部门,组织团员青年学习业务,技术,努力完成各项任务;4.抓好组织建设,积极向党组织培养和推荐先进分子,接受新团员,收缴团费,结转团组织关系,办理离团等手续。5.经常向党支部和上级团委组织汇报,反映团员的思想和要求,关心青年的进步和生活,经常开展适合青年的活动;6.完成领导交办的其他任务。
二、基本情况
(一)机构设置情况
我部门共设置3个内设机构,包括:办公室与希望工程办公室、直属机关团委、少先队工作委员会办公室。
(二)决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是:
1.中国共产主义青年团香格里拉市委员会
(三)部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的:公务员0人,参照公务员法管理人员5人,事业管理人员和专业技术人员2人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员72人。包括财政拨款开支经费的人员72人;经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人(离休0人,退休0人)。
车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。
三、重点工作概述
2024年,共青团香格里拉市委深入贯彻落实市委、市政府以及团州委的各项决策部署和工作要求,聚焦为党育人主业,履行团的基本职责,着力提升引领力、组织力、服务力和大局贡献度,团结带领全市广大青年在香格里拉高质量发展建设新征程中贡献青春力量,现将2024年工作开展情况总结如下:
(一)聚焦思想引领,坚定理想信念
一是持续强化思想武装。认真组织学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和上级各项重要会议精神,严格贯彻“第一议题”制度,落实“三会一课”、主题党(团)日、周例会等开展集中学习54次,主题党日活动11次,书记讲党课4次,党风廉政专题会议6次。二是突出实践教育。依托“青年讲师团”“格桑花宣讲团”“少先队校外实践基地”,深化青少年主题教育实践活动,组织开展“传承雷锋精神”、“红领巾心向党”、“争做新时代好队员”等主题活动50余场次,覆盖青少年群体2万余人,引导广大青少年始终不渝听党话、坚定不移跟党走。三是持续推进网络宣传。巩固提升团属微信公众号影响力,持续发动广大青少年积极参与学习“青年大学习”网上主题团课10期,参与学习人数达3万人次。立足抓好青少年意识形态工作的主业,充分运用“共青团香格里拉市委”微信公众号、视频号宣扬正能量,保证周周有活动,月月有亮点,编辑刊发原创篇目197篇、制作传播主题视频10期,网上共青团引领力不断增强。四是突出示范引领。充分发挥青年典型示范引领作用,持续开展“青年五四奖章”“两红两优”“优秀志愿者”“红领巾争章”等表彰评选活动,引导广大青年汲取榜样力量,为香格里拉实践贡献青春力量。
(二)聚焦中心大局,实现青春建功
1.深化实施美丽香格里拉青春行动。围绕我市“高原森林生态城市建设、绿美香格里拉三年行动方案”以实际行动投身美丽香格里拉、绿色香格里拉建设,引导广大团员青年积极践行生态文明理念,广泛开展铸牢生态安全屏障、守护碧水蓝天、农村环境治理、高原湖泊治理等活动,全力推进“绿美香格里拉青年林”建设,常态化开展河小青巡河行动。
2.深入推进乡村振兴青年建功行动。以“志愿服务,志立扶贫”为抓手,面向全国高校毕业生招募大学生西部计划志愿者,赴香格里拉市各乡镇、村(社区)一线开展乡村教育、基层青年工作、乡村社会治理、乡村建设等为期1—3年的志愿服务,今年,共有72名志愿者奔赴基层。寻访乡村振兴青年先锋,结合乡村需要和青年实际,重点选树在涉农创业、乡村治理、科技新农等方面取得较好成效的青年典型,通过团属媒体,刊发先进故事,引领更多青年在投身乡村振兴战略中建功立业。
3.深化实施青年志愿服务行动。聚焦文旅复苏,常态开展丰富多样志愿服务,不断完善壮大志愿服务队伍,优化“一部手机做志愿”平台建设,全市在一部手机做志愿系统上注册志愿者达到9500余人,其中有72余名大学生西部计划志愿者和140余名机关文旅志愿者是常态化志愿服务活动开展的主要力量。共青团香格里拉市委勇担“双创”、文旅护航等工作任务,紧紧围绕“奋斗青春最美丽 香格里拉青年在行动”系列活动,开展了共建绿美香格里拉青年林、3.15学雷锋好少年、4.15全民促安全、4.23全民读书日、6.16安全生产咨询、6.26国际禁毒日、双节文旅志愿服务、端午赛马会等一系列志愿服务活动24场次,参与人数600余人次,发布活动时长1000余小时。
(三)聚焦关爱服务,推动青年发展
1.抓实青年就业创业服务。强化阵地建设,指导成立香格里拉市青年创业服务协会,充分整合我市各界优秀青年人才资源,开展就业创业服务活动10余次,在“共青团香格里拉市委”微信公众号开设“香格里拉青年故事”挖掘和选树青年创业典型3期;举办创业创新沙龙、创业分享活动3场次,返乡青年座谈会1场次,覆盖创业青年50名;举办青年就业技能培训4场次,培训人数覆盖200余人;发放贷免扶补38笔1070万元、小额担保贷款15笔400万元,共计发放1470万元,惠及53名创业青年。深化“返家乡”“扬帆计划”等青字品牌效应,提供实践岗位135个,共计85名实习同学上岗,开展为期1—2个月左右的实习实践活动,
2.抓好青少年关心关爱工作。一是深入推进爱心助学。发放“希望工程1+1——幻方助学计划”助学金11万元,受助人数110人;对接省青基会2024年“劲牌阳光学子”培养计划助学公益项目18.4万元,资助高中生50人;发放2024年“茅台”助学金9.5万元,共资助19名大一新生;对接省青基会、团州委2024年爱心圆梦大学助学计划资金6.4万元,共资助27名大学生;积极对接团州委民和基金助学项目7.4万元,资助19名大学生,4名高中生,3名初中生;全年发放爱心助学资助金额达56.58万元。二是聚焦“一老一小”,守护朝夕美好。组织青年志愿者进社区、进校园、进家庭开展“情暖夕阳”“团团暖冬”“暖暮相伴”“情暖童心”等系列关爱活动5场次;在全市范围内开展困境儿童、留守儿童冬日送温暖行动,送出保暖内衣39套。在尼西小学、虎跳峡小学、特殊教育学校落实云南省基金会“贝泰妮希望浴室”关爱留守儿童公益项目,争取资金36万,帮助优化学习环境。
3.持续开展青年权益维护服务。认真贯彻落实团中央青少年群体服务管理和预防犯罪工作的要求,组织各级少先队开展“交通安全 警钟长鸣”、“防震减灾知识讲座”、“防震逃生演练”、少年儿童参观预防青少年犯罪基地等安全教育实践活动,切实提高未成年人消防安全、防灾技能和平安自护的能力,护航未成年人健康成长。同时围绕《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、预防校园欺凌等方面开展普法教育活动,利用板报、宣传栏等宣传工具大力宣传法律,使青少年能自觉学习有关内容,筑牢青少年自觉尊法和自我防护意识。
(四)聚焦政治引领,夯实自身建设
1.不断加强党的全面领导。严格落实“第一议题”制度,严格执行请示报告制度,确保习近平总书记重要指示批示精神在共青团系统得到全面落实。扎实开展党纪学习教育,不断强化共青团政治机关属性。积极打造党建品牌,以思想引领、服务大局、凝聚青年、志愿服务等内容为载体,不断拓宽“党建+”内涵外延,推进党建工作和业务工作融合共进,打造“青年夜校”“青创空间”品牌项目,深化“我为群众办实事”活动,组织各乡镇团组织开展青年夜校、读书分享、座谈交流等活动13余场次,覆盖青年500余人。
2.坚持全面从严治团。一是持续深化共青团改革。持续巩固县域共青团基层组织改革成果,不断扩大两企三新领域组织覆盖,提升青年之家服务能力。二是持续规范团务管理。严格规范基层团务工作,依托“青马工程”开展基础团务知识培训1期,扎实推进发展团员工作,全面整改发展团员核查问题,严把入团发展程序,2024年规范发展团员308名,依托“智慧团建”系统,新发展团员系统信息录入率达到100%。三是加强团干部队伍建设。举办全市团干部、少先队辅导员培训班,分别选送4名团员、团干参加中央团校、涉藏地区团干部培训2期次,切实提升全市基层团干部思想水平、政治素质和文化修养。
3.履行全团带队职责。一是巩固拓展少先队组织体系。不断加强少先队辅导员队伍建设,规范配备各小学大队辅导员21名,中队辅导员398名,校外辅导员250名,少先队大队辅导配备率达100%、全市少先队大队辅导员中党团员占比达95%以上。二是不断深化实践育人机制。利用“六一”儿童节、“十·一三”建队日等时间节点开展队仪式示范活动,规范开展入队、队会、离队等少先队仪式,增强仪式的庄重性、感染力,进一步加强少先队标志标识的规范使用和保护。三是加强少先队实践育人和社会化发展。建立以少先队员为主体的“格桑花宣讲团”,按照“就近、便利、共享”的原则,进各类红色场馆开展志愿宣讲服务活动,担任“讲好红色故事,讲好家乡变化”的“小小讲解员”,进一步强化少先队员荣誉感和使命感。
第二部分 2024年度部门决算表
(详见附件)
1.本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团香格里拉市委员会2024年度收入合计6023039.68元。其中:财政拨款收入5748549.29元,占总收入的95.44%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入274490.39元,占总收入的4.56%。
与上年相比,收入合计增加80232.54元,增长1.35%。其中:财政拨款收入减少116024.52元,下降1.98%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入增加196257.06元,增长250.86%。主要原因是根据市财政局工作要求及我委实际工作需要,新开立了专用存款户,上级部门下拨的大额资金通过专用存款户进行项目挂接增加了一刻钟生活圈建设经费10万元及幻方助学金10万元。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团香格里拉市委员会2024年度支出合计6040262.77元。其中:基本支出3261466.05元,占总支出的54.00%;项目支出2778796.72元,占总支出的46.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。
与上年相比,支出合计增加155937.96元,增长2.65%。其中:基本支出减少1934103.71元,下降37.23%;项目支出增加2090041.67元,增长303.45%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因是本年度存在工资调标、进行工资及五险指标追加,且后期项目增加较多及志愿者生活补助中央资金、省级资金及州级资金后期。
(一)基本支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3261466.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3131359.92元,占基本支出的96.01%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130106.13元,占基本支出的3.99%。
(二)项目支出情况
2024年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2778796.72元。其中:基本建设类项目支出0.00元。
1.香财行〔2024〕1号志愿者项目办工作经费113048.25元,主要用于支付2024年地方项目志愿者招募面试劳务服务费、支付2024年志愿者慰问品费等相关费用支出。
2.香财行〔2024〕1号2024年团市委设备购置经费46240元,主要用于支付办公室购置华为电脑费、支付办公室购置软件费、支付财务室国产电脑购置款等相关费用支出。
3.香财行〔2024〕1号团市委少工委工作经费87498.1元,主要用于支付2023年11月至2024年3月打字复印费及办公耗材费、支付2024年“六一”儿童节集中示范活动费用、支付购买少先队鼓号设备费用等相关费用支出。
4.香财行〔2024〕1号香格里拉市乡镇团委工作经费40000元,主要用于转拨五境乡2024年第二批乡镇团委工作经费、转拨尼西乡2024年第二批乡镇团委工作经费等相关费用支出。
5.香财行〔2024〕1号共青团香格里拉市委团工作经费252495.75元,主要用于支付香格里拉市青马工程培训班培训费、发放2023年8月—2024年8月单位志愿者住房补贴、支付2023年11月-2024年3月打字复印费及办公耗材费等相关费用支出。
6.香财行〔2024〕1号青少年创业指导中心经费84148元,主要用于支付香格里拉市创业技能培训费、支付2024年3月至8月打字复印办公耗材及宣传材料制作费、支付青创空间广告制作背景墙等费用等相关费用支出。
7.香财行〔2024〕1号乡镇团委工作经费70000元,主要用于转拨2024年乡镇团委工作经费。
8.香财行〔2024〕86号省级资金下达2024年8月至12月地方项目志愿者生活补助经费276400元,主要用于缴纳11月份志愿者个人部分养老保险、发放志愿者生活补助。
9.香财行〔2024〕79号香格里拉市青创空间经费24729.08元,主要用于支付合同工8月份工资、支付9月-12月合同工工资及保险。
10.香财行〔2024〕Z号一刻钟便民生活圈项目资金52394元,主要用于支付香格里拉市一刻钟生活圈青创空间装修费。
11.香财行〔2024〕40号2024年1月至7月地方志愿者州级部分生活补助经费351800元,主要用于缴纳志愿者7月份志愿者个人部分养老保险、发放7月份志愿者生活补助、转团州委1月至7月州级部分志愿者生活补助等相关费用支出。
12.香财预〔2024〕13号2024年志愿者中央财政补助资金711200元,主要用于支付5月份志愿者个人部分养老保险、缴纳3月份志愿者个人部分养老保险、补缴志愿者个人部分养老保险、发放志愿者5月份生活补助等相关费用支出。
13.香财行〔2024〕149号2024年8月至12月大学生志愿者州级补助资金222400元,主要用于发放志愿者11、12月份生活补助。
14.香财社〔2024〕44号2023年就业创业服务补助农村劳动力转移专项资金16280元,主要用于支付打印机修理费用及配件更换费用、支付打印机维修及耗材费等相关费用支出。
15.香财行〔2024〕33号2024年1月至7月地方项目志愿者省级部分生活补助经费381187.58元,主要用于缴纳12月份志愿者个人部分养老保险、发放6月份志愿者生活补助等相关费用支出。
16.香财金〔2024〕13号2022年省级担保贷款奖补资金1369.96元,主要用于支付2024年7月24日至2025年3月24日电费及水费。
17.香财行〔2024〕Z号一刻钟便民生活圈项目资金47606元,主要用于支付香格里拉市一刻钟生活圈设备采购款、支付香格里拉市一刻钟便民生活圈宣传材料及海报展架费等相关费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团香格里拉市委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出5748549.29元,占本年支出合计的95.17%。与上年相比减少116024.52元,下降1.98%,完成年初预算的151.36%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务(类)支出4905581.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.34%,完成年初预算的147.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、
其他商品和服务支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业(类)支出192537.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的110.38%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、办公费、其他商品和服务支出。
9.卫生健康(类)支出130379.04元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%,完成年初预算的103.72%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。
10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区(类)支出381187.58元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%,完成年初预算的100.00%。主要用于生活补助。
12.农林水(类)支出1369.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%,完成年初预算的4.61%。主要用于水费、电费。
13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障(类)支出137494.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%,完成年初预算的99.26%。主要用于住房公积金。
20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元;支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出。
因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国(境)费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算较上年增加0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元,上年无此项支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务接待费支出年初预算为3000.00元,决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年的公务接待费未使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加0.00元,上年无此项支出;公务接待费支出决算增加0.00元,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加0.00元,上年无此项支出;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年的公务接待费未使用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:
1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。
(三)需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团香格里拉市委员会2024年机关运行经费支出87892.65元,比上年减少9102.63元,下降9.38%。部门机关运行经费主要用于支付订阅2024年党报党刊费、缴纳2024年工会经费、缴纳残保金等支出。
三、国有资产占用情况
截至2024年末,中国共产主义青年团香格里拉市委员会资产总额310111.96元,其中,流动资产71005.01元,固定资产239106.95元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加30446.59元,其中固定资产减少51129元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。
(国有资产占有使用情况表详见附表)
三、政府采购支出情况
2024年度,部门政府采购支出总额71100.00元,其中:政府采购货物支出71100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额37660.00元,其中:授予小微企业合同金额11960.00元。
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
(部门绩效自评情况详见附表)
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。
(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入:指由本级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
监督索引号53340100171201111