政府信息公开
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015286128T/202500017
文  号
来 源
市总工会
公开日期
2025-10-23
香格里拉市总工会2024年度部门决算公开
发布时间:2025-10-23 14:38     浏览次数:37   
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监督索引号53340100171101000

香格里拉市总工会部门2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

1、依照“工会法”组织全市机关企事业单位履行“维护、建设、参与、教育”等工会职能

2职工重大利益问题调查研究

3困难职工、劳模、退离休干部建档立卡慰问。

4、开展“取证培训”“农民工引导性培训”“金秋助学”,组织职工进行安全生产知识培训

二、基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括:办公室、劳动经济和财务室、基层组织工作室、法律维权室、女工委、经审委、职工服务中心。所属单位0个。

(二)决算单位构成情况

纳入我部门2024年度年部门预算编报的单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位1个;事业单位0

纳入部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的公务员0人,参照公务员法管理人员5事业管理人员和专业技术人员5人,机关和事业工人2;经费自理人员0

部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0离休0人,退休0年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆,在编实有车辆0辆,超编0辆。

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

(详见附件)

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门无“三公经费”预算财政拨款收入,《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

香格里拉市总工会2024年度收入合计3571879.96。其中:财政拨款收入3541879.96,占总收入的99.16%;上级补助收入0.00,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00,占总收入的0.00%;其他收入30000.00,占总收入的0.84%。

与上年相比,收入合计减少162597.08元,下降4.35%主要变动原因是减少创业担保贷款奖补资金。其中:财政拨款收入减少192597.08元,下降5.16%主要变动原因是减少创业担保贷款奖补资金上级补助收入事业收入;经营收入;附属单位上缴收入;其他收入增加30000.00元,增长100%主要变动原因是根据香财办发【2023】12号文件通知,2024年3月收到香格里拉市财政局机关下达的市总工会办公经费。

二、支出决算情况说明

香格里拉市总工会2024年度支出合计3558132.87。其中:基本支出3160954.36,占总支出的88.84%;项目支出397178.51,占总支出的11.16%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少176344.17元,下降4.72%主要原因是开支缩减。其中:基本支出减少219722.68元,下降6.50%主要原因是开支缩减;项目支出增加43378.51元,增长12.26%主要原因是2024年举办香格里拉市工会第三次代表大会

(一)基本支出情况

2024年度用于保障香格里拉市总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3160954.36其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3019754.11元,占基本支出的95.53%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141200.25元,占基本支出的4.47%。

(二)项目支出情况

2024年度用于保障香格里拉市总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出397178.51元。其中:无基本建设类项目支出。

1.香格里拉职工服务中心管理及运营经费项目经费200000元,主要用于支付职工服务中心·迪庆州工人文化宫物业费;

2.工会换届会议项目经费30925.6元,主要用于香格里拉市工会第三次代表大会会议开支。

3.新时代产业工人队伍建设项目经费50000元,主要用于产改示范点工作经费。

4.财政帮扶专项资金项目经费100000元,主要用于加强对在档困难职工、一线职工、意外致困职工等群体的支持和保障,为特殊困难群体落实好送温暖帮扶制度等慰问支出。

7.财政局机关下达的2023年办公经费16252.91元,主要用于补交2023年残疾人保障金、退休人员慰问经费及账户管理费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

香格里拉市总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出3541879.96,占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少192597.08元,下降5.16%,完成年初预算的96.18%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务(类)支出1587740.34占一般公共预算财政拨款总支出的44.83%,完成年初预算的96.00%主要用于行政人员工资福利支出、办公经费及专项业务支出

2.外交(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出1079174.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.47%,完成年初预算的95.88%主要用于事业人员工资福利支出及办公经费造成预决算差异的主要原因是开支缩减

8.社会保障和就业(类)支出332756.13元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%,完成年初预算的98.96%主要用于机关事业单位养老保险支出

9.卫生健康(类)支出305746.74占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%,完成年初预算的98.26%。主要用于行政单位医疗、其他卫生健康支

10.节能环保(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出236461.92占一般公共预算财政拨款总支出的6.68%,完成年初预算的92.41%主要用于住房公积金单位缴费部分支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元,决算为0.00支出决算较上年增加/减少0元,上年无此项支出

因公出国(境)费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%公务接待费支出年初预算为0.00,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%因公出国(境)费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出公务接待费支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出;具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00,支出决算为0.00元,支出决算较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出预算为0.00,决算为0.00,;公务用车购置费支出预算为0.00,决算为0.00;公务用车运行维护费支出预算为0.00,决算为0.00;公务接待费支出预算为0.00,决算为0.00

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加/减少0.00上年无此项支出;公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00上年无此项支出;公务接待费支出决算增加/减少0.00上年无此项支出具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出国(境)外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元,上年无此项支出一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0.0个,累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。。

3.安排国内公务接待0.0批次(其中:外事接待0.0批次),接待人次0.0人(其中:外事接待人次0.0人)。安排国(境)外公务接待0.0批次,接待人次0.0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

香格里拉市总工会2024年机关运行经费支出141200.25比上年减少11111.43,下降7.30%,主要原因缩减开支部门机关运行经费主要用于保障本部门日常运行的办公等费用的开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末,香格里拉市总工会资产总额22295.96元,其中,流动资产22295.96元,固定资产0.00元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12087.96,其中固定资产增加(减少)0.00。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0.00

国有资产占有使用情况表详见附表)









三、政府采购支出情况

2024年度,部门政府采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

由于本单位不涉及2.外交(类)支出3.国防(类)支出4.公共安全(类)支出  5.教育(类)支出6.科学技术(类)10.节能环保(类)11.城乡社区13.交通运输(类)  14.资源勘探信息等(类)15.商业服务业等(类)16.金融(类)支出  17.援助其他地区(类)18.自然资源海洋气象等(类)20.粮油物资储备(类)21.国有资本经营预算支出  22.灾害防治及应急管理(类)23.其他(类)24.债务还本(类)25.债务付息(类)26.抗疫特别国债安排等的支出,所以这些的支出都为0。

六、相关口径说明

一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

1.部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出:系用于保障机关、事业部门等机构正常运转的日常支出,包括基本工资,津贴补贴和机关事业部门基本养老保险缴费等工资福利支出,办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修(护)等日常经费支出。

3.项目支出:系用于保障机关、事业部门等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,专项用于业务工作开展的项目经费支出。

4.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指部门公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出(即:行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出)。

6.帮扶资金:主要用于对登记在册的困难职工或到各级工会困难帮扶中心寻求帮助的困难职工和农民工进行临时性生活救助和在就医、子女教育、法律援助、职业培训、职业介绍等方面的帮扶。

监督索引号53340100171101111


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