香格里拉市气象局2024年部门预算
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
组织指导本行政区域内气象灾害防御工作;管理本行政区域人工影响天气工作,指导和组织人工影响天气作业;指导城乡气象工作,组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设,组织指导信息员队伍建设。负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作;组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播;组织重大活动、突发公共事件气象保障工作。
(二)机构设置情况
香格里拉市气象局共设置3个内设股室,包括:办公室、财务室、气象台。
(三)重点工作概述
一是深入推进党建工作,加强党风廉政建设。强化政治意识,深入推进基层党建工作。认真组织学习党的二十大精神,深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育;全面落实党风廉政,加强作风建设。全年干部职工未有任何违纪违规的情况发生;把牢意识形态工作领导权,认真落实思想政治工作若干措施,做好干部职工思想动态常态化分析报告工作。
二是基础业务质量稳中有升,气象服务工作平稳有序开展。切实加强气象服务。密切跟踪监视天气气候变化,周密策划、细化服务,在春运、端午节、国庆节、文化节等重要时间节点及时制作并发布专题气象服务材料。年内发布灾害性气象预警信号260期次、气象风险预警85期次,天气周报52期次,各类决策气象服务及气候产品555期次,降水监测信息60期,重要天气预报16期,重要气象信息专报10期,重要天气快报35期,天气实况信息16期;强化站网建设,完成三坝乡江边村新建6要素自动气象站选址踏勘工作,完成土官、尼西站点迁站工作,观测能力得到有效提升。
三是推动人工影响天气业务转型发展。对接人民政府印发《科学高效精准人工影响天气协调联动机制》、《人影高质量发展实施方案》。持续推进人工影响天气物联网建设和智能管理平台的本地化应用,加强人影弹药信息化管理。完成2024年国债项目人影烟炉建设可研编报。年内多次抓住有利时机积极开展人工防雹、增雨作业12次,发射火箭弹48发,有效缓解旱情、森林火险及为烤烟种收保驾护航。
四是切实做好重点行业监管。继续强化全国防雷减灾综合管理服务平台的应用,加强与应急管理、市场监管、文体等相关主管部门的合作,完成辖区内防雷安全重点监管单位安全检查实现“全覆盖”。
五是规范开展行政审批工作。组织开展行政审批各流程工作规则、注意事项等进行培训,年内按规范完成行政审批事件1件。
六是加强气象科普宣传。积极利用世界气象日、防灾减灾日、科技活动周开展科普基地开放日、气象科普进农村等宣传活动,发放宣传册1.2万份、宣传小礼品5000份。
七是气象科技助力乡村振兴工作取得实效。扎实做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作,选派工作作风好、能力强的业务骨干下沉至挂钩点开展驻村工作,全局干部职工轮流下沉共计10余人次,切实肩负起气象行业帮扶共建社会责任。主要领导下沉挂钩村开展二十大精神专题宣讲4次,每季度开展巡林工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位0个;差额供给单位1个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位0个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制4人,工勤人员编制1人,事业编制5人。在职实有10人,其中: 财政全额保障0人,财政差额补助10人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3,其中:离休0人,退休3人。
车辆编制2辆,实有车辆2辆,超编0辆(应说明超编原因)。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入218.48万元,其中:一般公共预算218.48万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比收入一致,差额为0。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 218.48万元,其中:本年收入218.48万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款218.48万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比收入一致,差额为0。
预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 218.48万元。财政拨款安排支出 218.48万元,其中:基本支出148.48万元,与上年对比一致,差额为0;项目支出70万元,与上年对比一致,差额为0。
省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(一)因公出国(境)费
无
(二)公务接待费
2024年公务接待费预算为0.5万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(三)公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车购置及运行维护费为2万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
无
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,本部门资产总额1794.93万元,其中,流动资产0万元,固定资产1794.93万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。