政府信息公开
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0152860568/202400017
文  号
来 源
市委组织部
公开日期
2024-03-20
市委组织部2024年部门预算编制说明
发布时间:2024-03-20 17:33     浏览次数:4478   
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市委组织部2024年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 市委组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 市委组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 市委组织部2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共香格里拉市委员会组织部贯彻落实党中央关于基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设、公务员队伍建设的方针政策和省委、州委、市委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对基层队伍、干部队伍、人才和公务员工作的集中统一领导。

(二)机构设置情况

我部门共设置15个内设机构,包括:办公室、人才室、调研室、组织室、基层办公室、干部室、公务员1室、公务员2室、信息管理室、干部监督室、干部教育室、市委市直机关工委、市委“两新”组织工委、党员教育中心、新闻和网络宣传中心。

所属单位0

(三)重点工作概述

1、研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设,探索各类党组织的设置和活动方式;研究规划党员教育和党员管理工作,制定全市发展党员的计划和措施、组织新时期党的建设的理论研究。
    2、研究提出乡(镇)、市委各部委和市级国家机关部委办局及其他列入市委管理领导班子调整、配备的意见和建议;加强领导班子的政治思想作风建设;负责市委管理干部的考察和任免、工资、待遇、退(离)休审批手续的办理;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。
    3、研究制定全市干部队伍建设的具体方针和制度,组织落实培养选拔中、青年干部工作。
    4、宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关制度。
    5、负责全市组织工作、干部工作和人才工作的调查研究、检查督促,及时向市委反映重要情况,提出建议。
    6、研究和指导全市干部教育工作,拟定全市干部教育培训计划,组织市管干部、组织系统以及有关党政干部进行培训;指导、协调、检查各乡(镇)的干部教育工作;协助各乡(镇)各部门搞好干部培训基地、各级党校及其师资队伍建设工作。
    7、负责全市人才工作的指导、检查、综合、协调;代市委管理优秀专家和拔尖人才,并组织开展有关活动。
    8、研究指导全市干部和选拔任用干部的监督工作,干部审查、历史遗留问题的审理工作,管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。
    9、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务。贯彻落实中央、省委、州委关于公务员管理的有关政策法规、制度措施并组织实施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理等。
    二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截止202312月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制32人,其中:行政编制23人,工勤人员编制2事业编制7人。在职实有31人,其中: 财政全额保障31人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制2辆,实有车辆1辆,超编0

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2024部门财务总收入1181.99万元,其中:一般公共预算1181.99万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比增加114.66万元,主要原因:一是2024年单位新增档案认证项目经费20万元,二是2024年单位职工增加,人员工资社保等经费增加,故年度预算资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2024部门财政拨款收入 1181.99万元,其中:本年收入1181.99万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1181.99万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加114.66万元,主要原因:一是2024年单位新增档案认证项目经费20万元,二是2024年单位职工增加,人员工资社保等经费增加,故2024部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024部门预算总支出1181.99万元。财政拨款安排支出1181.99万元,其中基本支出732.67万元,与上年对比增加114.94万元,主要原因2024年单位职工增加,人员工资社保等经费增加;项目支出449.32万元,与上年对比减少0.28万元,主要原因2024年单位新增档案认证项目经费20万元,但单位网络运维费减少,故项目支出与上年相比变化不大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2013201行政运行583.24万元主要用于人员经费及市委组织部日常公用经费开支。

2013299其他组织事务支出406.32万元主要用于组织干部、人才、党建、公务员等项目支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出71.7万元,主要用于养老保险单位部分缴纳

2080599其他行政事业单位养老支出0.15万元,主要用于退休人员公用经费。

2080801死亡抚恤2.27万元主要用于退休干部死亡后抚恤金及遗属补助。

2101101行政单位医疗29.51万元主要用于行政人员医疗保险单位部分缴纳。

2101102事业单位医疗3.43万元主要用于事业人员医疗保险单位部分缴纳。

2101103公务员医疗补助26.56万元,主要用于公务员医疗补助缴纳费用。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.25万元,主要用于其他社会保障缴费及体检费用。

2210201住房公积金57.47万元,主要用于公积金单位部分缴纳资金。

五、对下专项转移支付情况

(一)于中央配套事项

  2024年度香格里拉市委组织部无任何与中央配套事项。

 (二)按既定政策标准测算补助事项

   2024年香格里拉市委组织部无任何按既定政策标准测算补助事项

 (三)经济社会事业发展事项

   2024年度香格里拉市委组织部无任何经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,政府采购预算总额10.44万元,其中:政府采购货物预算7.44万元、政府采购服务预算3万元、政府采购工程预算0万元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市委组织部2024一般公共预算财政拨款三公经费合计3.3万元,较上年增加1万元,增长43.48%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

市委组织部2024因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。与上年相比无变化。

(二)公务接待费

市委组织部2024年公务接待费预算0.3万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为5次,共计接待20人次。与上年相比无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

市委组织部2024年公务用车购置及运行维护费3万元,较上年增加1万元,增长50%其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3万元,较上年增加1万元,增长50%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

2024年公务用车运行维护费预算增加1万元的原因是2023报废的公务用车年久失修产生公务用车运行维护费较少。2023年末单位重新购置公车较上年运维费将大幅增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共香格里拉市委组织2024年无财政部门确定的重点项目,故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

市委组织部2024年机关运行经费安排50.16万元,与上年对比增加8.19万元,增幅19.51%,主要原因是2024年单位人员增加机关办公经费增加。下一步,我部门将严格按政府、财政要求规范预算支出,严格开支,保证办公室相关工作开展得更好。

(三)国有资产占有使用情况

截至20231231日,市委组织部资产总额825.31万元,其中,流动资产59.65万元,固定资产318.77万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程424.26万元,无形资产22.63万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加331.36万元,其中固定资产减少19.69万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆1辆,账面原值37.97万元;报废报损资产15项,账面原值30.69万元,实现资产处置收入0.2万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至20231231日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为202312月资产月报数。

 

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2024年决算表.xls



 


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