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015286136M/202200005
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团市委
公开日期
2022-10-21
中国共产主义青年团香格里拉市委员会2021年度部门决算
发布时间:2022-10-21 11:03     浏览次数:4096   
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中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产主义青年团香格里拉市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产主义青年团香格里拉市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.组织全市团员青年学习党的方针,政策,经常对团员进行思想政治传统,共产主义道德教育;2.围绕党的工作,结合青年特点,组织制定工作计划;3. 团的贯彻党支部和上级团组织的决议,指示 ,开展团的活动,配合有关部门,组织团员青年学习业务,技术,努力完成各项任务;4.抓好组织建设,积极向党组织培养和推荐先进分子,接受新团员,收缴团费,结转团组织关系,办理离团等手续。5.经常向党支部和上级团委组织汇报,反映团员的思想和要求,关心青年的进步和生活,经常开展适合青年的活动;6.完成领导交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

志愿者项目办工作经费:负责志愿者各项事宜

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年末实有人员编制8人。其中:行政编制4人(含行政工勤编制0人),事业编制4人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员4.00人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年度收入合计511.77万元。其中:财政拨款收入511.77万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。2020年总收入518.2万元,2021年比2020年减少了6.5万元,其原因是一般公共部分服务支出2021年减少了8.23万元,农林水支出又增加了5.62万元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年度支出合计535.87万元。其中:基本支出196.10万元,占总支出的36.59%;项目支出339.78万元,占总支出的63.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。2020年总支出合计525.11万元,2021年增加了10.76万元,其主要原因是行政运行中的项目支出增加了。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出196.10万元。与上年对比减少了59.22万元,其主要原因是2021年因疫情原因,相关费用减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出185.82万元,占基本支出的94.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.28万元,占基本支出的5.24%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团香格里拉市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出339.78万元。与上年对比增加了69.99万元,其主要原因是行政运行相对增加了。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出535.87万元,占本年支出合计的100.00%与上年对比增加了10.76万元,主要原因是项目支出增加。2020年一般公共预算财政拨款支出525.11万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务()支出503.99万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。其余主要用于办公费、差旅费、维修维护费等。

  2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出8.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.53% 主要用于职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.卫生健康(类)支出6.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费.

  10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出9.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。

  13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出7.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于缴纳住房公积金。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.12万元,支出决算为0.12万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.12万元,完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是发生了接待费0.12万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.06万元,增长116.36%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行费支出决算0.00万元,0.00%;公务接待费支出决算增加0.06万元,增长116.36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2021年接待费发生的比2020年多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.12万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中:

国内接待费支出0.12万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次10人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门2021年机关运行经费支出10.28万元,2020年机关运行经费支出11.93万元,与上年对比2021年减少1.65万元,主要原因是因为疫情原因,相关费用减少

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产主义青年团香格里拉市委员会部门资产总额68.42,其中,流动资产61.81万元固定资产6.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少34.98万元,其中固定资产减少0.35万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

 

国有资产占有使用情况表












单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

68.42

61.81

6.61

0

0

0

6.61

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产;

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产;

3.填报金额为资产“账面原值”。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

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