政府信息公开
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MBOX44804N/202200301
文  号
来 源
卫生健康局
公开日期
2022-02-25
香格里拉市五境乡卫生院2022年部门预算公开
发布时间:2022-02-25 10:25     浏览次数:1119   
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 香格里拉市五境乡卫生院2022年预算公开目录

 

第一部分 五境乡卫生院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 五境乡卫生院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

香格里拉市五境乡2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

香格里拉市五境乡卫生院目前主要开展公共卫生工作和医疗业务工作,如常规计划免疫接种、儿童体检、孕产妇的体检以及门诊的常见病、多发病的诊治,开展B超、心电图、动态血压分析、化验、口腔等业务,并以“普及健康知识,惠及大众健康”为服务宗旨,倡导“专业、精准、人文”的服务理念,为提高民众健康素质,积极传播健康新观念,为全乡60岁以上老人、孕产妇、0-6岁儿童进行了体检,为全乡建立了健康档案和体检。

(二)机构设置情况

我单位共设置10个内设机构,包括:办公室、财务室、公共卫生科(预防保健)、门诊室、注射室、医务科、医技科、中藏医科、计划生育科、卫生监督

(三)重点工作概述

1、抓医疗质量与医疗安全,不断推动医院医疗业务工作的发展。

①加强医务人员素质培养、规范执业行为。

②建立了医疗事故防范机制、增强了医疗安全责任感。

③强化医疗质量意识,提升综合服务能力。

④加强药品管理、保证用药安全有效。

⑤切实解决患者就医的各种不便现象,改进和简化就医流程,为病人提供更优质、便捷、价廉的服务。

2、强化责任制管理,创平安医院

①落实安全责任状

②完善医院各项应急预案

3、严格执行医改政策

①药品平台采购,零差率销售

②保障基本医疗服务工作正常有序开展

③加强中医中药工作

④提供优质、便捷、高效的急救及转诊服务

⑤定编定岗,按岗招聘,实施绩效工资

4、完成公共卫生工作任务

①健康教育

②居民健康档案及慢性病管理工作

③重点人群健康管理工作.

5、继续巩固和完成健康扶贫工作任务

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2021年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制24人,其中:行政编制 0人,事业编制24人。在职实有21人,其中: 财政全额保障21人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人,其中: 离休 0人,退休1人,提前退休2人。

车辆编制3辆,实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2022年部门财务预算总收入 519.61万元,其中:一般公共预算519.61万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算收入增加44.50万元,主要原因分析为2022年单位有职工数增加。

(二)财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 519.61万元,其中:本年收入519.61万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款519.61万元(本级财力519.61万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加44.50万元,主要原因分析为2022年职工人数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 519.61万元。财政拨款安排支出 519.61万元,其中:基本支出519.61万元,与上年对比增加44.50万元,主要原因分析为本年度职工人数增加;项目支出0万元,与上年对比不变,主要原因分析我单位无项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况,主要用于社会保障和就业支出44.51万元;卫生健康支出441.76万元;住房保障支出33.34万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

香格里拉市五境乡卫生院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元,较上年增加0万元,增长0%,具体变动情况如下:无变动

(一)因公出国(境)费

我单位2022年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

无增减变化。

(二)公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。

无增减变化。

(三)公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为6万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费6万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,香格里拉市五境乡卫生院资产总额749.04万元,其中,流动资产244.30万元,固定资产494.04万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产10.70万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少198.05万元,其中固定资产减少68.98万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产40项,账面原值41.80万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。

 

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